XXX铸业有限公司
过程分析及文件记录清单-S9不合格
标准要素: 8.7 不符合输出的控制 8.7.1.1顾客的让步授权 8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3可疑产品的控制 8.7.1.4返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6顾客通知 8.7.1.7不合格品的处置 总人品技生销高代管经力管术产售层表理办部部部部部 □ □ □ □ ■ □ □ □ S09 过程名称 不合格 主要职责 过程责任 质管 主要文件 过程文件 相关文件 内 部 外 部 设备部采购部储运部 □ □ □ QD8.7.1-2021不合格控制规范 QD8.7.2-2021返工返修作业指导书 文件信息控制规范、持续改进控制规范 /生产服务提供控制规范,产品服务放行控制规范, 外部提供过程产品服务控制规范 所有部门 顾客 过程顾客 相关过程 1.管理评审 2.内部审核 3.质量成本控制 4.生产过程 5.产品监测 6.数据分析 7.文件记录 过程输入 过程输出 ●检验和试验结果,合格的产品 ●不合格品标识、隔离、处置。 ●不合格品及处理单 →返工、降级、顾客授权让步、报废 ●受控的生产过程 ●检验、试验不符合处理记录、报告 ●防止不合格品的非预期使用 ●纠正预防措施及返工后的再验证。 ●风险及控制措施等 1.评审人员、检验人员、作业返工人员。 2.电话;传真;计算机/网络;办公设备;会议室;检验/试验装置、检验区域、隔离区域、标识、不合格品区,检验指导书、返工作业指导书 过程衡量指标 指标 ◆不合格品及时处理率100%; ◆优先减少计划完成率100% ◆返工率≤2% ◇外部故障成本 ◇内部故障成本
频次 每月 ●产品(原材料, 零配件,半成品,成品)监测记录发现的不合格品 ●生产过程监控分析结果 ●顾客反馈\\抱怨\\审核发现,投诉/通知 ●物流过程损坏,可疑产品,顾客退货 ●控制计划,检验指导书,生产计划 ●质量成本 ●顾客要求、法规要求、体系要求 所需资源信息 过程方法要点 ● 过程程序、规范规定的方法 ● 检验 ● 分析评审 ● 措施 ● 再验证 考核参考 每月 XXX铸业有限公司
不合格过程文件清单
序1 2 3 4
不合格过程记录清单
序号 1 2 3 4 5 6 编号 QR8.7-01 QR8.7-02 QR8.7-03 QR8.7-04 QR8.7-05 QR8.7-06 名称 《不合格品台账》 《不合格标识》 《不合格品报告处理单》 《顾客让步授权-通知单》 《退货分析处理单》 《返工返修作业记录》
三年 品保部 保存期限 使用保存部门 文件编号 QD8.7.1-2021 QD8.7.2-2021 文件名称 不合格控制规范 返工返修作业指导书 版本号 A0 A0 控制状态 受控 受控 备注