编制人: | 评审人: | 批准人: | 发放日期: |
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为了确保供需双方对合同规定的内容理解一致,保证公司有足够能力满足合同条款的要求,以确保本公司合同的执行及提高顾客的满意度,特制定本程序。
适应于本公司与顾客签定的销售合同和/或订单。
3.1 市场管理部是合同评审的归口管理部门,主要负责购销合同的评审;
3.2 物流部负责产品订单的评审;
3.3 需要时,品管部、生产部、采供部分别负责对以下内容进行评审;
3.3.1.品管部负责对满足原有及新提质量要求的评审;
3.3.2.生产部、采供部负责对产品规格、生产能力、满足交货日期的评审。
4. 程序内容
项目 | 内容 | 涉及部门 |
合同分类
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区域经理
作业区人员
物流部 |
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《合同评审记录表》,评审人员签字确认。经评审认为合格的合同,由作业区经理正式与客户签定,并纳入《合同管理台帐》统一进行管理;评审后未被认可的合同,由市场部助理信息分析员直接将合同返回作业区,经与客户协商后重新按上述程序评审、签定。
合同评审 3.合同评审保证本公司:
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生产部
采供部
品质管理部
物流部
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物 流 |
《质量手册》
《合同管理台帐》 SHY4-01-01
《合同评审记录表》 SHY4-01-02
《特殊合同/订单评审表》 SHY4-01-03
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